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以前年度漏报增值税销项税需要怎样更正?

2021-03-31【工商财税+】点赞

简介以前年度漏报增值税销项税需要怎样更正?

2017年3月我公司销售废品收入2171元(未开发票),当时会计漏计销项税315.44元(税率17%),请问现在如何更正

答复如下: “申报更正&rdquo

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答复如下: “申报更正”功能主要用于更正当期或往期已申报的申报表(税(费)款属期2017年01月01日以后(含)),请办税人员实名登录广东省电子税务局(https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn),选择“企业办税”进入,在“我要办税->税费申报及缴纳->申报更正”栏目,正确选择“申报表种类”、“申报日期起止”或“所属期起止”相关查询条件进行查询,并对需要更正申报处理的申报表相关记录点击“更正申报”进行操作。 x9t广州做账报税|代理记账公司|会计报税|整理旧账补账|中介代办|广州正展财务